国债131990是几天的(131810国债)

■审计工作能够让一个地方获得更好的发展。新快报记者 夏世焱/摄 (资料照片)广东2021年审计工作报告显示7月27至28日,广东省十三届人大常委会第四十五次会议在广州召开,2021年度省级预算执行和其他财政收支的审计工作报告(简称报告”)提请大会审议。报告显示,2021年部分转移支付资金下达时间晚于规定,有30.92亿元省级一般性转移支付和61.69亿元省级专项转移支付未按规定在省人大批准预算30

审计工作能够让一个地方获得更好的发展。新快报记者 夏世焱/摄 (资料照片)

广东2021年审计工作报告显示

7月27至28日,广东省十三届人大常委会第四十五次会议在广州召开,2021年度省级预算执行和其他财政收支的审计工作报告(简称“报告”)提请大会审议。报告显示,2021年部分转移支付资金下达时间晚于规定,有30.92亿元省级一般性转移支付和61.69亿元省级专项转移支付未按规定在省人大批准预算30天和60天内下达。

■新快报记者 黄闻禹

部分专项资金管理不到位

报告显示,审计部门审计了省级预算执行情况和决算草案,审计结果表明,省财政厅等有关部门单位2021年度省级预算执行和财政管理情况良好,但也有一些主要问题存在。

例如,部分转移支付下达时间晚于规定。有30.92亿元省级一般性转移支付和61.69亿元省级专项转移支付未按规定在省人大批准预算30天和60天内下达,其中最长的分别为332天、338天;有33.91亿元中央转移支付资金预算未在30日内转下达,其中最长的为145天,影响年度预算执行进度。部分重大项目前期工作经费支出率较低。23个重大项目前期工作经费支出执行率仅为23.42%,其中12个项目当年未支出,涉及金额0.64亿元。

在省级部门预算执行方面,审计部门对16个省级一级预算单位和48家所属单位进行审计,共抽查财政资金177亿元。报告显示,有5个部门和3家所属单位,无预算、超预算、超范围列支或转嫁公用经费、差旅费、职工福利费等,及违规发放补贴补助,涉及金额1170.51万元。有8个部门和2家所属单位的项目存在未编制政府采购预算、违规设定招标条件、未履行政府采购程序等问题,涉及金额3.35亿元。7个部门存在库外安排项目、下达任务清单中指定项目、未按规定用途使用资金、未按要求公开专项资金相关信息等专项资金分配使用管理不到位问题,涉及16项政策任务共计61.31亿元。

10家医院设备不能及时使用

报告围绕中央一系列重大战略、重大部署和广东省“1+1+9”工作部署,在重大政策措施落实跟踪审计中,重点反映了服务宏观调控、保持经济平稳运行相关政策落实审计,促进高质量发展、科技创新相关政策落实审计等内容。

其中,审计部门审计了广东省实验室2017年启动以来的建设运行,发现省实验室尚未建立建设期满后经费支持机制、建设任务推进缓慢、人才引进困难等问题。截至2021年7月,有13家省实验室存在尚未完成永久场地选址规划、取得实验室建设所需场地,或未按计划开展基本建设,未购置科研仪器设备、搭建科研平台等问题;截至2021年5月,有7家省实验室尚未正式引进科研人才,其中6家处在粤东粤西粤北地区。

审计发现,广东省第一期高水平医院建设存在专科建设任务重点不突出、部分建设项目推进不力、部分新药Ⅰ期临床试验研究中心运行效率低下等问题。例如,有1家自2018年建成后未开展过相关试验项目,有10家医院购置的设备不能及时投入使用,涉及设备288台(套)、价值2.64亿元。

47家养老机构未享补贴补助

民生无小事,事关人民群众的幸福感、获得感、安全感。审计部门审计了老旧小区改造、农村集中供水、城区养老服务、公厕规划建设等事关群众切身利益的问题。

报告显示,有5个市的46家养老机构未向社会公开床位资源、服务项目收费等信息;有7个市未按标准配套建设居家社区养老服务设施;有2个市的47家养老机构应享未享运营补贴、床位补助257.95万元。

城区公厕建设方面,有2个市中心城区规划建设公厕数量低于国家最低标准(3座/平方千米),缺口分别为145座和90座;有3个市的229座公厕未按时建成;有8个市的69座公厕设施破损严重或未及时维修影响日常正常使用;有3个市的19座公厕已建成但未及时投入使用。

此外,在食品安全方面,审计部门审计了广州、东莞等6个市食品安全政策落实情况。有1个县56所学校食堂未建成“互联网+明厨亮灶”。有4个市的51所学校未按要求定期对饮用水设备或自备井进行安全卫生检查。有5个市的24所学校食堂和41家外卖平台商家厨房卫生不达标。

移送违纪违法问题线索181起

报告介绍,2021年省审计厅共出具审计移送处理书105份,移送违纪违法问题线索181起,涉及人员1327人、移送金额27.33亿元。截至目前,相关部门已处理人员592人。

移送事项主要集中在财政资金国有资源管理领域重大损失浪费问题(60起)、民生领域侵害群众利益问题(39起)、生态文明建设领域污染破坏环境问题(17起)、违反中央八项规定精神问题(11起)、其他方面违纪违法问题(54起)。

报告表示,对审计发现问题的整改力度进一步加强。截至2022年6月底,对上一年度审计查出的1561个问题,要求立行立改的1053个问题已整改到位990个,要求分阶段整改的已完成258个,要求持续整改的已完成49个,追责问责131人,整改金额1285.12亿元,整改成效良好。

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