包含"采购发票"标签的文章

  • 用友先开票后发货(用友先开票后发货怎么办)

    像上面所说的这种问题,可以利用采购发票上的“代垫单位”进行处理,采购发票上的“代垫单位”是正真确认应付账款的单位,具体大致流程就是:1、增加采购入库单,供应单位是A公司2、增加采购发票,供应单位选择“

    2023年08月23日
    3
  • 用友 余额调节表(用友余额调节表查询不平衡)

    表头订金金额录入预付金额【保存】【审核】b.【联查】-【收款情况】双击记录进入收款单界面c.对收款单进行【审核】d.【智能财税】-【总账】-【单据生凭证】 勾选所有单据,【下一步】过滤条件窗口继续点【

    2023年08月12日
    23
  • 用友t3赠送商品开票(用友t3赠送商品开票流程)

    单到回冲暂估方式下的处理A、若次月发票全部到达本月采购入库单先暂估记账,次月与采购发票进行结算后,即可在核算模块中做暂估成本处理,会自动生成红蓝回冲单,可在存货明细账中查询

    2023年06月26日
    3
  • 用友反操作(用友反结转怎么操作)

    (注:该操作不可逆转需谨慎)确定à选择两个不同的客户或者供应商à确认à并户à操作步骤:在客户档案或供应商档案界面下5. 自定义操作界面(U8、U6)定制用户个性流程编辑按钮可以将需要的功能拖到软件桌面

    2023年05月26日
    6